小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了財(cái)務(wù)該怎么處理

小規(guī)模季報(bào)企業(yè)所得稅做錯(cuò)了怎么做

小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了,可做以下處理:

1、打開(kāi)當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,輸入用戶名、密碼進(jìn)行登錄;

2、進(jìn)入電子稅務(wù)局系統(tǒng)后,首先點(diǎn)擊我要辦稅,其次點(diǎn)擊稅費(fèi)申報(bào)及繳稅,最后點(diǎn)擊申報(bào)更正及打印;

3、輸入更正報(bào)表的稅款所屬期起止日,點(diǎn)擊查詢,之后在彈出的所有的申報(bào)表中找到需要更正的企業(yè)所得稅申報(bào)表,然后點(diǎn)擊更正進(jìn)入到報(bào)表填寫框;

4、在報(bào)表填寫框中填入正確的企業(yè)所得稅相關(guān)數(shù)據(jù),填好后點(diǎn)擊申報(bào);

5、更正成功之后,頁(yè)面會(huì)彈出已更正申報(bào)成功的提示;

6、如果報(bào)表已經(jīng)過(guò)了更正期或者沒(méi)有找到更正的按鈕,則可以返回到稅費(fèi)申報(bào)及繳納的界面,點(diǎn)擊申報(bào)作廢。輸入報(bào)表日期后,在彈出的所有報(bào)表中選擇需要更正的報(bào)表,點(diǎn)擊作廢按鈕先將報(bào)表作廢,最后提交正確的所得稅申報(bào)表即可。

電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表怎么作廢申報(bào)

對(duì)于電子稅務(wù)局上增值稅已經(jīng)申報(bào)成功且扣款的,可以作廢。但是需要通過(guò)稅務(wù)局進(jìn)行操作,并且多繳的稅款是無(wú)法返還現(xiàn)款的。

申報(bào)期內(nèi),納稅人如果在完成申報(bào)后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤需作廢重報(bào)的,在當(dāng)期無(wú)應(yīng)繳稅款或有應(yīng)繳稅款但并未扣款的狀態(tài)下是可以自行作廢申報(bào)表的。如果是在已發(fā)起扣款但扣款未成功的狀態(tài)下,則需要前往辦稅服務(wù)廳作廢申報(bào)。如果是在扣款成功的狀態(tài)下,則不能作廢申報(bào),建議填好正確的申報(bào)表(加蓋公章),前往辦稅服務(wù)廳進(jìn)行申報(bào)更正。

如果在財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤,則可以直接將其修改為正確的數(shù)據(jù),保存重新發(fā)送,稅局以最后一次的申報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

上述的講解就到這里了,大家關(guān)于小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了財(cái)務(wù)該怎么處理的疑問(wèn),相信看完本文章后應(yīng)該就明白如何做了吧,若對(duì)上述的內(nèi)容還有還有什么不明白的可以咨詢我們的老師,也可以領(lǐng)取上文的申報(bào)操作知識(shí)卡片。

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