新政策上市公司審計報告內(nèi)容要求及注意事項

新政策上市公司審計報告內(nèi)容要求及注意事項詳細內(nèi)容如下:

  上市公司審計報告內(nèi)容要求

  對于市場中的上市公司來說,為實現(xiàn)企業(yè)更好地經(jīng)營、管理,其在經(jīng)營期間一般會定期、不定期的開展內(nèi)部審計,并由專職審計人員出具內(nèi)部審計報告。那么,上市公司內(nèi)部審計報告包含哪些內(nèi)容?接下來,本文將帶這類企業(yè)對此進行詳細了解!

  一般來說,有關(guān)于上市公司內(nèi)部審計報告內(nèi)容,其主要由以下要素構(gòu)成:

  1、審計概況。主要是說明審計立項依據(jù)、審計目的和范圍、審計重點和審計標準等內(nèi)容。

  2、審計依據(jù)。說明在審計過程中遵守的國家制定的相關(guān)法律、法規(guī)、上級單位制定的制度等外部依據(jù)。

  3、審計結(jié)論。根據(jù)已查明的事實,對上市公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制作出評價,結(jié)論要正確、客觀、公正、實事求是,做到該肯定就肯定,該否定就否定,不能含糊不清,也不能摻雜任何個人意志。

  4、審計決定及審計建議。針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見或合理化建議。審計建議要確??尚行?,不僅要體現(xiàn)一定的政策性和指導性,符合有關(guān)法規(guī)和制度要求,同時也要結(jié)合實際情況有較強的針對性和可操作性,否則難以達到整改要求。

  上市公司內(nèi)部審計報告編制注意事項

  1、不同類型報告內(nèi)容要有側(cè)重。如經(jīng)濟責任審計報告是對負責人任期履行經(jīng)濟職責情況做出的客觀、公正、實事求是的評價;經(jīng)濟效益審計報告則是反映通過對經(jīng)濟活動進行綜合的、系統(tǒng)的審查分析,對經(jīng)濟管理的效率性、效果性和經(jīng)濟性的評價,并提出合理化建議促使其改善管理。

  2、要提出可行的改進建議。這就要求內(nèi)部審計報告在監(jiān)督評價的同時,還要關(guān)注整改落實情況及成效。重點突出有針對性、可操作性的審計建議,找出企業(yè)問題的關(guān)鍵癥結(jié)并對癥下藥。同時,在報告編制過程中,還要對公司認可且切實可行的建議,監(jiān)督、指導其及時整改、落實,以促進企業(yè)實現(xiàn)更好、更有序地經(jīng)營發(fā)展!

  上市公司年度報告一定要做審計嗎?

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